岗位职责:1、协助建立健全公司审计体系,完善审计作业的标准流程,提高审计工作的质量和效率。2、协助编制年度审计计划,组织实施,及编制年度审计工作总结;3、定期开展上市公司的合规审计;4、组织实施采购、销售、生产、资产、仓储物流、资金、人资、合同等业务活动的内控审计;5、组织实施基建工程招投标审计;6、制定审计计划、编制审计工作底稿、业务沟通,撰写审计报告,把控审计质量;7、通过内部审计,提对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,与责任单位确定优化整改方案,确保内控有效运行;8、公司交办的其他事项。 任职要求:1、7年以上审计工作经验,需具备PCB行业经验;2、对于内部控制、风险管理有较好的理论基础和实操经验;3、独立开展或带队开展审计项目3年以上;4、原则性强;抗压能力、沟通表达能力、组织能力强;5、持有中级审计师或者会计师职称,具备CIA、CPA优先考虑;6、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等财经类专业。