职责1.根据年度计划安排,协调审计资源开展公司内控自我评价和专项审计工作,包括但不限于上市内控合规评价、资金审计、业务风险梳理等,编制审计方案、底稿、审计报告,并与被审计单位进行沟通;2.根据监管要求和以维护公司利益为目标,输出内容清晰、准确、客观、公正审计报告;3.与被审计单位进行对接,沟通审计发现、推动审计问题整改、跟踪并定期汇报改善情况;4.领导交办的其他事项。要求1.财务、会计、审计、经济等相关专业,全日制本科及以上学历;2.大型证券资格会计师事务所3年以上财务审计或财务尽职调查工作经验,或其他大型咨询机构3年以上内控咨询工作经验,或中大型制造业财经方向内审或财务部3年以上经验;3.财务专业知识基础扎实,并具备一定的管理学、税法、经济法等相关综合知识;4.对于财务报表及企业经营管理内部控制层面的风险具有敏感性,并能够准确识别风险及缺陷,并提出可行性建议;5.具有良好的逻辑思维、分析判断能力、沟通协调能力、表达总结能力和适应能力,工作严谨细致;6.具有丰富的项目经验,能独立带队完成项目审计,有带队/团队管理经验或有IPO企业审计经验优先;持有相关证书(如CPA、CIA、税务师、中级职称等)者优先;