岗位职责1、根据公司整体战略规划及法律法规,建立健全各项内控制度,对公司及子公司经营管理开展各项审计、检查工作,并持续跟踪;2、独立开展审计部工作,包括组织开展内控审计、财务审计、专项审计等工作并出具相关报告,确保内部控制措施和程序的有效性;3、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,提高公司治理水平;4、识别公司内部管理、在建工程、业务、财务等领域的风险点,并及时将相关状况反映给管理层,督促相关部门及人员整改完成;5、检查、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,编制并提交审计报告及管理建议书;6、公司安排的其他事项。任职要求:1、30-40周岁,财经类专业或审计专业本科及以上学历,3年以上上市公司制造业审计工作经验优先;2、熟悉国家相关财税、金融等法律法规,有较好的沟通协调、分析表达及自驱力,能独立自主开展各项审计工作;3、了解企业内控流程及熟悉财务核算流程,熟练运用各种审计工作流程、审计方法;4、具有较强的责任心,敏锐的洞察力和分析判断能力,具备一定风控管理能力。【福利待遇】上市公司、免费住宿、免费工作餐、五险一金、年度奖金、股权激励、年度调薪