一、岗位职责1、协助上级领导制定集团公司内审规章制度、流程、业务操作规范及内审工作模板,并组织指导实施;2、培养集团公司内审团队,组织内审知识培训,开展内审文化宣导;3、督促、指导集体下属子(分)公司建立健全内审机构,配备内审人员,领导、协调、指导下属子(分)公司开展内审工作;4、执行内审工作,根据上级领导工作部署拟定实施计划与方案、实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见、编制审计报告;5、协助相关部门出具审计问题整改计划,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作,检查审计决定的执行情况,对跟进结果进行分析和报告;6、负责内审工作档案收集与管理;7、参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;8、指导、督促下属开展工作,监督、评价下属的工作情况,对下属进行廉洁自律、遵纪守法等思想教育,参与本部门的业务技能学习,总结、分析内审工作效果,提升工作能力;9、根据审计工作需要,配合国家审计机关及外部审计机构所对集团公司进行审计;10、完成上级交办的其他工作任务。二、任职资格1、具有审计师职称、CPA,CIA,CISA等资格者优先;2、本科及以上;3、3年及以上相关工作经验,具有会计师事务所、大型公司及金融业审计从业经验者优先;4、掌握内部审计专业知识与法律法规,并在开展业务过程中可熟练运用内部审计工作标准、程序和技术;5、良好的沟通能力、理解能力、学习能力及人际关系;6、人品端正、团队协作与分享,有自觉、持续接受教育和自我学习精神。(薪酬面议)