岗位职责:1、参与公司内控制度和流程的修改和完善, 协助公司内部控制体系建立;检查其完整性、合理性、合规性并提出建议2、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 3、带队按计划开展项目审计工作并能够把控项目风险;4、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 5、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 6、独立完成审计工作任务并撰写审计报告; 7、审计项目后续整改跟踪; 8、完成领导交代的其他工作等。任职资格:必须统招一本及以上学历!!1、有8年以上大中型制造企业内审工作经验。 2,精通制造业内控审计,工程审计,反舞弊审计,财务审计,并取得过重大业绩。3,能够发现公司运营过程中各类风险,提出建设性意见,并跟踪落地整改。4、精通使用SAP ; 5、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规; 6、具有较强的沟通、分析、综合判断能力,思维缜密,做事严谨; 7、吃苦耐劳,能适应国内出差。