招聘要求:1、学历:本科以上学历;2、专业:财务、审计等相关专业;3、工作经历:5年以上制造业内控管理、风险管理或审计等工作经验,熟悉各种风险评估工具及风险控制策略;具有良好的内控合规、风险管理意识以及较强的风险信息收集与处理、分析能力和问题解决能力;4、具有较强的语言表达和沟通能力,良好的逻辑思维能力和工作责任心5、具有中级以上职称,获得CPA或CIA等相关专业资格证书优先;岗位职责:1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公司相关制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、负责对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;7、负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作;8、完成公司交办的其他工作。