工作内容: 1、根据集团监管要求,协助部门领导按照计划执行集团内部的管理(职能部门及工厂)审计、事业部审计、供应链审计、营销审计,并提交内部审计报告。2、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作。3、根据集团基建项目,完成工程项目审计,并提交内部审计报告。4、制定、完善与审计相关的制度、审计方法和程序。5、根据集团招标制度,参与集团及关联公司招标工作。6、协助监察开展调查工作。任职要求 1、财务管理、审计等专业,审计经验5年以上,从事制造企业内部审计3年以上工作经验;2、有制造行业内部审计工作经验;3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;4、熟悉审计工作流程,能够掌握所属工作的核心及重点;5、具备良好的执行力和团队合作能力;良好的职业道德及职业操守;6、较强的沟通协调能力、事务处理和分析能力、总结归纳和文字表达能力。