工作职责:1、制定年度审计计划,征询总裁及审计委员会的意见,以便工作有序执行。2、提交年度内部审计业务工作报告和行政工作报告给董事会、审计委员会和总裁,以便其了解审计部的业绩和不足,提出合理化的建议或者新的努力方向。3、汇报审计工作进度、重大的风险点和内控问题,以便总裁、管理层了解内部审计业务的发展动向,及时调整治理结构和提高审计工作质量。4、负责监督、检查、执行常规审计、专项审计的项目情况,对发现的问题提出意见,并监督整个项目进度、稽核结果;对审计工作进行总结与改善,编制总结报告向管理层汇报。5、负责监督、检查、执行本企业风险和风险管理相关的工作体系,监督和检验风险管理的有效性及改进情况。6、督导内控评价自查自纠工作,监督内控管理的有效性及改进情况。7、组织调查涉嫌舞弊行为及可能涉嫌违反法律的行为,或者负责监督检查调查案件的进度、稽查结果,编制总结报告向管理层汇报。8、评价审计部成员的表现,指导审计部成员的个人职业发展,培训部门人员,提高审计团队的综合素质。9、对团队成员、部门进行绩效考核跟踪。10、为集团、各部门提供专业意见及支持,及完成领导交待的其它工作任务。任职资格:1、3年以上同类岗位相关工作经验;或在大中型制造业从事内审工作8年以上。2、掌握国家审计相关法规、程序、方法。3、熟悉中国会计准则、税收政策及相关账务的处理方法。4、熟悉企业经营管理、风险管理、内部控制、内部审计实务标准、流程优化方法等相关知识。5、了解***类刑法和公检法系统的各项程序。6、了解企业内部运作体系。7、具备良好的职业敏感度,良好的逻辑思维能力、数据与综合分析能力。8、具备较强的组织、计划、控制、协调能力和团队协作精神。9、具备良好的口头和书面表达能力。10、熟悉运用多种信息管理软件,及熟练操作计算机办公软件。11、具有CPA、CIA、CISA、审计师、会计师等专业职称优先考虑。