1. 建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,制定和完善审计管理及内部控制制度;2. 组织制定年度内部审计计划,对公司及所属参、控股公司的经营管理开展各项审计监督检查工作,并对整改事项进行跟踪管控;3. 编制审计报告,就重大问题向相关领导报告。针对审计发现的问题,同相关部门及领导进行沟通,为公司治理和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进问题的有效整改;4. 根据公司各部门需要提供日常专业咨询意见;5. 按外部审计要求完成内部控制自我评价报告,协助配合外部审计完成定期审计工作;6. 主持审计委员会日常工作;7. 领导安排的其他事项。任职资格1. 财务相关专业本科及以上学历,英语读写熟练,具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、会计、财务工作;2. 财务、会计、审计或相关专业,具有审计师、会计师以上职称优先考虑;3. 有较强的组织协调能力与良好的沟通能力。