工作职责:1.制定公司年度内部审计计划,并组织实施;2.具体负责对子公司的审计,对公司采购、生产、研发、营销等经营环节的审计,以及各种考核数据的复核;3.实施具体审计项目,收集审计证据,编制审计底稿,提供合理的改善意见;4.起草审计报告、管理建议书等审计文书和内控文件等;5.协助建立健全公司的管理、内控、运营等相关制度流程;6.参与审核公司内部控制政策、流程、程序和相关的文档,提出改进意见和建议;7.检查内控制度的执行情况,跟踪督导违规事件处理;8.负责审计资料的立卷收集和整理归档工作;9.审计相关其他事项及工作;任职资格:1.本科以上学历,会计学或审计学等相关专业;2.5年以上相关工作经验,其中3年或3年以上上市公司内部控制或内部审计工作经验;具有制造行业工作经验者优先; 3.熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;具备一定的审计技能,可独立开展审计工作。 4.具有廉洁公正、公私分明的品质,具有较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。