工作职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划;2、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、财务管理及日常费用例行审计、部门负责人任期目标审计、离任审计、内部流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结, 并督促审计结论和合理化建议的落实工作;4、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营生活中存在的潜在问题和风险,提出相关风险管理、内部控制建议,跟进并推进审计整改及风险管理改善工作;5、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;6、参与对公司重要管理制度的合理性、流程的完整性进行评估,提出优化意见及建议。岗位需求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;2、5年以上会计师事务所审计经验;3、3年以上同一家制造业内审经验;4、持有CPA 或 ACCA 或CIA;5、具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有责任心和团队精神;6、可以接受出差。