工作职责:1、负责制定年度内审计划,组织对公司各部门实施内部审计,包括经济责任审计、财务审计、内部控制审计、效益审计及其他专项审核等;2、根据审计结果,针对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,完善内部控制体系;3、组织建立健全公司及所有业务线的内控制度及流程,参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点和漏洞,对内部控制提出有效的控制建议并进行整改跟踪;4、为公司的经营发展提供合理化建议,协调好公司各业务线的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;做好案件防控和警示教育工作,做好监察信息资料收集和分析以及各项数据统计和报表上报工作;5、对重大违规违纪的事件开展调查,并依据公司制度进行追责;对离任等进行审计工作;6、完成领导交办的其他事项。任职资格:1. 全日制本科以上学历,金融、审计、财务、法律等相关专业;2. 5年以上相关工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件调查经验;3. 可以独自完成重大违规违纪案例的调查,了解大中型企业审计运作规范和流程;4. 工作细心,公正,思维严谨,善于沟通,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;5. 精通office,具有良好的语言和文字表达能力;6. 有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;7. 有经侦工作者优先。