工作职责:1、协助建立健全公司内部审计各项规章制度、内部控制流程;2、协助建立并完善内控风险手册,风险矩阵搭建;3、开展日常审计,包括专项、常规、舞弊审计等;4、协助内控系统并参与集团风险管理评价和改善工作;5、按时拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;6、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通;7、其他部门交办的审计检查事项。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务或会计学等相关专业;2、有5年以上工作经验,有会计师事务所工作经验者优先;3、精通审计知识,熟悉日常办公软件使用技能、财务软件使用技能,掌握专业审查技能;4、较好的逻辑沟通表达能力和执行力