岗位职责:1、负责审计监察体系的建立,制定并完善审计制度、审计模型及工作流程等,并在推动过程中不断改进;2、负责建立企业审计监控机制,组织制定公司审计策略、制度和计划并组织实施,对所属企业的内部审计工作进行指导、监督和管理;3、对公司各个业务环节存在的风险进行识别、分析、确认,找出关键控制节点,提出有效的解决方案并实施;4、负责审计项目的风险控制及管理,指导审计人员的工作,复核审计过程及成果;5、确保各项审计工作的有效实施,并组织跟踪后续整改情况,督促审计意见的落实;6、负责审计人员团队建设和管理、建立人员考核标准,定期组织审计人员知识共享与技能培训,提升审计团队专业度;7、领导安排的其他事宜;任职资格:1、全日制本科学历,财务、审计相关专业,中级审计师或中级会计师以上职称,具备注册会计师资格优先;2、8年以上审计岗位相关工作经验,有跨境行业经验优先;3、熟识财务管理、税务管理、审计管理、项目管理、风险掌握等综合知识;4、具有较强的风险意识、分析判断能力、沟通协调能力及文笔书写能力;5、工作严谨有原则,具有高度的责任心及职业素养