岗位职责:1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;2、 依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善; 6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;9、 完成主管上级交办的其它工作。 任职资格:1、统招本科或以上学历,审计、会计或管理类专业、会计师或审计师职衔;2、十年以上大中型企业相关工作经验,熟悉国家及国际财务、会计制度和各类税收政策,精通审计专业知识;3、良好中英文语言能力及书面表达能力 ;4、具备良好的领导、管治能力;具有高度的责任心及良好的沟通和协调能力;道德质量优秀,工作严谨细致;具备良好的团队精神和职业素养。