岗位职责:1、负责审计监察体系的建立,制定并完善审计制度、审计模型及工作流程等,并在推动过程中不断改进;2、根据公司战略规划,拟定内部审计监察工作计划,负责组织执行公司日常审计监察及内部各项专项审计工作,满足公司所需的各项其他审计和监察需求;3、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险的管控措施进行有效的监督和评估;4、负责审计项目的风险控制及管理,指导审计人员的工作,复核审计过程及成果;5、确保各项审计工作的有效实施,并组织跟踪后续整改情况,督促审计意见的落实;6、定期向董事会、高级管理层提交报告,总结审计活动结果,提出改进建议,为公司运营提供增值服务;7、确保内部审计资源的适当、充分并得到有效配置,以及审计过程中与相关部门必要的协调和沟通,包括审计范围、相关风险水平、审计覆盖面及审计人员的专业水平等。8、负责中心人员团队建设和管理、建立人员考核标准,定期组织审计人员知识共享与技能培训,提升审计团队专业度。岗位要求:1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业;2、持有注册会计师,注册审计师职称;3、8年以上相关工作经验;5年以上地产及相关业务审计团队管理工作经验;舞弊调查工作经验丰富;4、熟识审计法规,财务相关知识,地产开发流程相关知识,审计专业知识;5、具备较强的文书综合能力。