工作职责:1、负责组织实施经营审计、专项审计、舞弊调查等各类审计项目,包括分配审计资源,确定审计重点、与被审计单位进行总体协调和沟通等 2、指导各项目小组开展审计工作,把控项目总体执行过程及进度,并对项目质量进行控制复核 3、协助审计总监建立集团审计体系,编制年度审计工作计划及预算 4、为集团及各分子公司的内控建设提供咨询服务 5、参与集团重大投资项目的尽职调查工作6、对部门人员进行定期或不定期的专业培训 7、领导交办的其他临时性工作任职资格:1、本科及以上学历,财会、审计、经济金融相关专业,有CPA or CIA者优先考虑。2、基线经验:8年以上审计工作经验,其中3年以上项目负责人经验。 优选经验:医药行业、大型集团、上市公司工作经验。3、精通内部审计标准、程序和方法;精通财务、税务、内控、风险管理知识;熟悉企业常规业务环节、管理流程。