岗位职责:1、参与制定年度内部审计计划,明确审计重点和范围; 2、审查公司业务流程和内部控制制度的设计与执行情况,发现潜在风险点,提出改进建议。组织并参与各类内部审计项目,包括但不限于:财务审计、运营审计、合规审计、离任审计等; 3、进行审计方法和程序的标准化开发与维护; 4、撰写审计报告,准确反映审计发现的问题、风险和改进建议,与公司各部门负责人沟通审计结果和改进建议,推动审计整改工作的落实; 5、执行反舞弊调查相关工作,接收和处理来自内部或外部的舞弊举报和线索,对涉嫌舞弊的事件展开调查撰写调查报告,与法律部门协作,对确认的舞弊行为进行处理,包括纪律处分、法律诉讼等;任职要求: 1、本科及以上学历,经济、财务、审计、法律、犯罪学等相关专业,具有5年以上大中型企业内部审计,或事务所、咨询机构审计相关工作经验。 2、熟悉审计相关法规和政策,具有CPA、CIA、审计师(中级及以上)、CAP(注册反舞弊师)等相关证书之一或多个; 3、了解反舞弊的理论和方法,了解相关法律法规和行业规范; 4、对财务审计和非财务审计和内部控制工作有深入了解,掌握审计的专业知识、工作方法和流程; 5、具有较强的数据分析、逻辑推理和写作能力、具备较好的沟通协调能力; 6、具有敏锐的职业判断能力和审计经验;7、正直诚信、有保密意识,积极阳光、有较强的自我驱动力。