【工作内容】1、领导并执行全面的内部审计工作,包括财务审计、运营审计以及合规性审计等,识别潜在风险并提出改进措施;2、与外部审计机构协调,确保外部审计工作的顺利进行,并促进内外部审计结果的有效沟通;3、参与公司重要决策过程,提供专业意见以支持风险管理、内部控制和合规管理;4、对高级管理层和董事会提供定期审计报告,反馈审计发现,并提出建设性的改进建议;5、建立并维护与关键利益相关者的良好关系,提升公司形象和信誉。【任职要求】1、法学或相关专业背景,具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先;2、具备5年以上大型企业法务或审计工作经验,熟悉企业内部审计流程及风险控制体系;3、理解并掌握风险管理的基本原理和方法,能够有效评估和应对各种业务风险;4、统招本科及以上学历,年龄在30-38岁之间,具有良好的职业道德和个人品质;5、出色的领导力和团队管理能力,能够带领团队高效完成审计任务;6、强大的分析能力和解决问题的能力,能够在复杂情况下做出准确判断;7、优秀的沟通技巧和人际交往能力,能够与不同层级的人员进行有效沟通。