岗位职责: 1. 执行年度审计工作计划,配合外部第三方内控审查公司及审查机构定期做好内部稽查工作;2.对各事业群有关单位的重要流程、制度法规贯彻落实情况进行监督检查;3.支持执行关键性、重大性、临时性之项目查核项目;4.领导交办其他工作。任职要求: 1. 专业技能: 审计 / 会计 /OFFICE2. 应知应会:沟通与协调 / 细心与耐心 / 分析与改善 / 主动积极 / 逻辑思考3. 相关工作经历:4-8 年,兼具内外审经验4. 教育背景:审计 / 会计 / 财务 / 内控 ,大学本科及以上