工作职责:1. 根据年度计划安排,开展子公司采购相关专项审计工作,包括但不限于成本审计、费用审计及业务风险梳理等,编制审计方案、底稿、审计报告,并与被审计单位进行沟通;2. 与被审计单位进行对接,推动子公司问题整改、跟踪并定期汇报改善情况;3. 领导交办的其他事项。任职资格:1、本科,相关采购/财务/监察等审计工作经验3年以上;2、执行力高,快速应变能力强,具备较好的文字处理和语言表达能力;3、逻辑思维能力良好,沟通协调能力好,善于处理各种人际关系;4、具备保密意识,电脑办公软件操作熟练,具有熟练处理数据分析能力。