工作职责:1、能独立完成公司各类审计项目,不限于财务审计、IT审计、流程审计、专项审计、经营管理审计、反舞弊审计项目等。2、能独立拟定审计方案,并实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估出具评估报告。3、对测试中发现的问题提出科学且可执行的整改建议,并督促业务部门按时改进。4、独立控制并监督审计项目质量、进度。5、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率。独立完成上级交办的其他日常事务性工作。任职资格:1、全日制本科或以上学历,3年以上内审工作经验。2、熟悉国家审计相关法律法规、中国会计准则、税收政策及相关账务的处理方法;熟悉企业经营管理、内部控制、风险管理、内部审计实务标准、流程优化方法等相关知识。3、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。4、具有优秀的沟通与协调能力,善于跨部门沟通合作;较强的独立分析和问题解决能力,逻辑性强,具备敏锐的风险洞察力。5、优先:CPA\CIA\CISA\CICS\FRM等专业职称;制造行业;同时具备审计、内控、风险管理、监察其中两项履历。