岗位职责:1、根据年度审计计划,协助制定审前调查,执行现场审计工作、编制审计底稿和报告撰写;2、根据公司重点业务开展专项审计工作,包括但不限于财务审计、费用审计、研产供销审计、工程审计、物业审计,确保审计工作执行和推进;3、提出可行性的审计建议,优化内部制度和流程、防范或降低潜在风险,为公司决策提供参考信息;4、持续跟踪及监督审计建议和整改措施的落地及执行;5、负责审计底稿的归档和保管工作;6、领导交办的其他事项。任职要求:1、审计、会计相关专业,本科及以上学历,持CIA、CPA、ACCA等相关证书者优先;2、5年以上内部审计、内控、流程建设等相关工作经验,同时具备甲乙双方工作经验优先考虑;3、熟悉制造业的业务流程和风险点;4、带队或参与过AEO审计工作为佳;5、原则性强,具有较强的保密意识;6、具有较强的判断能力、沟通能力、计划和执行力,有较强的工作组织协调能力;7、具备基本的英语阅读能力。