岗位职责:1、制定年度审计计划并主导实施,包括但不限于:财务审计、内部控制审计、项目预决算审计、经济责任审计、交接及离任审计、专项审计、交办给审计部的舞弊调查及其他审计事宜等;2、独立执行风险评估及审计程序,编制底稿并撰写报告,跟踪整改落实;3、监督会计准则、税法及内控合规性,参与重大业务风险评估;4、协调外部审计资源,定期向高管层汇报审计结果与管理建议;5、推动审计数字化,通过数据分析工具优化审计流程效率;6、完成领导交办的其他事项。任职条件:1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,有CPA/CIA证书优先;2、5年以上财务或审计经验,有工程项目经验;3、熟悉国家财务政策、会计准则,熟悉审计、税务法律法规,熟悉财务审计流程和方法;4、精通办公软件及财务/审计软件具备良好的数据处理和分析能力;5、出色的跨部门沟通技巧,推动整改措施的执行力;6、责任心强,职业道德严谨,能适应短期出差。