岗位职责:1、 根据各项法律法规及制度,对总部各职能部门与所属子公司、工厂等开展经营状况、财务报告、内控管理、专项调查等审计项目工作;2、 负责拟订审计项目计划,保证根据年/季度计划完成每月计划;3、 负责修订完善内部审计制度、工作指引及相关制度、标准、流程等;4、 负责对公司内部控制制度的实施和执行情况进行专项审计,对其有效性、合理性进行评价与反馈,并提出改善意见;5、 负责出具审计报告,并负责跟进与协调审计提出整改问题建议的实施与完成;6、 负责带教团队,学习能力强,并能正向激励与指导团队成员提高专业技巧、专业能力。岗位要求:1、 本科及以上学历,具有CIA或CPA资格证书;2、 8年以上财务或审计工作经验,同等岗位2年以上经验,有生产、销售、采购、研发等综合全面上市公司审计经验者优先录用;3、 职业敏感度、逻辑思维能力强,并有良好的写作功底,擅于抓住核心点,且能简练清晰的表达;4、 协调性强,有保证审计问题据有充分证据的能力;5、 具有较强的工作责任感,积极主动、高效执行力,原则性强,为人正直、客观、公正,良好的职业操作;6、 良好的分析、沟通、协调与谈判说服能力;