岗位职责:1、组织开展财务风险评估工作,识别企业财务业务中可能存在的风险点,包括但不限于账表风险、资金风险、税务风险等,并制定相应的风险应对策略;2、监督企业日常财务业务流程的执行情况,确保财务活动严格按照内控制度进行;3、协调内部其他部门(如采购、销售、融资等)进行沟通协调,确保各部门的业务活动符合财务内控要求;4、参与企业重大项目的财务决策,为项目提供财务内控方面的专业意见。任职要求:1、统招全日制本科及以上学历,211或985院校财务/会计/法律专业优先;2、优先四大或国内前十审计机构审计或合规经理,综合性集团公司财务内控审计4-5年工资经验;3、熟悉国家财税/外汇/资金等相关法律法规及政策要求;4、性格外向,能够协助参与对外接待。