【工作内容】- 负责制定和完善集团内部审计政策与流程,确保公司运营合规性和风险管理的有效性。- 对房地产、商业、物业及租赁等业务板块进行定期或不定期的财务审计与运营审计,识别潜在风险,并提出改进措施。- 参与重大项目的财务尽职调查,为投资决策提供专业意见。- 协调内外部审计资源,管理审计项目进度,确保审计活动高效有序地开展。- 撰写审计报告,向高级管理层汇报审计发现及建议。- 推动审计团队的专业发展,提升团队成员的技能与知识水平。【任职要求】- 统招本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景。- 至少5年以上相关行业(房地产、商业、物业、租赁)内审或外部审计经验,有大型企业或四大会计师事务所工作经验者优先。- 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业资格证书者优先考虑。- 年龄在28至40岁之间,具备良好的职业操守和沟通协调能力。- 熟悉国家财经法律法规和审计准则,掌握先进的审计技术和方法。- 具备优秀的分析判断能力和逻辑思维能力,能够独立完成审计项目并撰写高质量审计报告。- 良好的团队合作精神和领导力,能够在快节奏的工作环境中保持高效。