任职要求1、全日制本科以上学历,会计、审计等相关专业,熟悉国家审计、财务相关法律法规;2、在研产销一体企业从事内审工作3年以上,具备丰富的内部控制审计管理及风险管控经验;3、熟练掌握ERP系统和办公软件;4、具备较强的领导能力、沟通协调能力;5、具备3年以上已上市公司审计项目经理经验优先考虑。岗位内容:1、负责集团内审计工作的统筹和规划,制定审计计划并组织实施,确保公司各项业务活动的合规性;2、根据公司发展需要持续优化和完善内部审计制度、流程,提升审计工作效率、质量;3、按内控业务循环定期识别公司内控、合规风险,组织实施专项审计、提出合理的解决方案,并监督跟进改进措施的落实情况;4、协调、配合外部审计机构的工作,确保外部审计顺利进行;5、带领和管理审计团队,持续提升团队专业能力和工作绩效:6、完成公司高层交代的其他任务。工作地点:25年内需要去江门上班