工作职责:1、专项审计工作:包括但不限于上市内控合规评价、成本审计、业务风险梳理、财税专项等,编制审计方案、底稿、审计报告,并与被审计单位进行沟通;2、数字化审计建模专项: 梳理财务模型流程风险点,评估转化为数字化审计模型;3、与被审计单位进行对接,推动子公司问题整改、跟踪并定期汇报改善情况;4.、领导交办的其他事项 。任职资格:1、财经相关专业,本科及以上学历;2、国内前十大会计师事务所4年以上财务审计工作经验或2年以上内控咨询工作经验或3年相关大型制造业企业成本管理、经营分析工作经验者;3、能独立带队完成项目审计,有带队/团队管理经验者加分;4、持有相关证书(如CPA、CIA等)者加分。