任职资格:1、大专或以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持初级或中级会计师。2、25-40,具有5年以上相关工作经历,并具备电子行业经验者。3、精通审计、内控业务流程,具备独立识别各项业务开展过程中风险的能力。4、熟练使用各类办公软件、数据分析工具,善于各类数据分析等.5、具备高度的诚信和职业操守,能够坚守原则,不受外界干扰。6、具备良好的团队合作精神、沟通协调能力,工作积极主动,能够独立完成任务并主动发现并解决问题。7、具备良好的,能够与团队成员共同完成任务。8、具备持续学习和自我提升的能力,以适应行业的发展和变化。岗位职责:1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;7、完成领导交办的其他事项。