1.参与公司内部审计体系的建设及完善,总结审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板和SOP等;2.熟悉集团公司的各类常见风险,具备较丰富的风险识别及评估经验,通过深入分析业务流程,识别潜在风险点,并提出切实可行的优化建议,保障公司运营合规、风险可控;3.具有2年以上独立审计项目经验,能按照公司审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目挖掘风险、发现内部控制缺陷,并提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报、推动及跟进缺陷整改;4.参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险进行挖掘;5.参与及协助对接各类外审工作;6.处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。