岗位职责:1、负责集团整体风险控制工作,根据各BU所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅;7、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职要求:1、 大学本科及以上学历,财务、审计、会计、管理等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业知识;2、 8年以上内控、审计工作经验,有集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑;3、 有ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握Office办公软件;4、 具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强;5、 具有良好的沟通能力和分析能力。6、英语口语流利