工作内容:负责公司的内部审计工作,包括制定审计计划、开展审计项目、撰写审计报告等。此外,你还将负责公司内控制度的制定和执行,协助公司进行风险管理,以及跟踪审计进展,确保审计报告的准确性和完整性。主要职责:- 制定公司内部审计计划,并跟踪审计进展。- 开展各项审计工作,包括财务审计、合规审计等,并撰写审计报告。- 建立和维护公司内控制度,确保审计工作的顺利开展。- 协助公司进行风险管理,识别潜在的审计风险,并提出相应的控制措施。- 跟踪审计进展,确保审计报告的准确性和完整性,并协调公司内部审计部门与其他部门的工作。- 负责公司审计报告的提交和审计工作的总结,向公司高层提供审计报告的建议和改进意见。职位要求:- 本科以上学历,财务、会计、审计、风险管理或相关领域专业背景,具备3年以上内审工作经验,熟悉审计准则和法规。- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部各部门以及外部审计师进行有效的沟通。