岗位职责1 负责组织并落实上市公司内部控制体系的建设,包括授权体系、内控手册、管理规范,以及上市公司合规内控方案的设计;指导并监督下属企业内控管理工作。 2 负责组织开展内控测评,监督、评估内部控制系统的健全性、合理性、有效性,并提出专业性建议,跟踪评估结果的整改落实。 3 负责上市公司内控支持及咨询服务,对新建企业和新业务在授权体系、内控活动、管理标准等方面给予指导和咨询服务。 4 负责配合外部事务所/咨询机构/监管机构工作: 协调配合外部咨询机构的内控测评、调研等工作、保证其工作顺利开展;组织安排外部监管对接,包括与事务所、深交所等机构日常对接工作。 5 负责开展内控培训,提升公司整体内控及风险管理意识。 6 负责完善内部控制管理标准、规范内部控制管理作业流程;负责内控团队建设。 任职要求1、本科及以上学历,财务相关专业优先。 2、5年以上内部控制相关工作经验,精通内部控制相关法规要求及大型制造业内部控制管理经验,熟悉财务、ERP软件等工具。3、具备项目管理经验,领导一定规模的团队执行项目的能力。4、跨部门合作能力、报告撰写能力强,较强的沟通协调能力与分析、判断和决策能力。5、能够接受一定强度的出差。