职责描述: 1、协助制定审计计划并组织开展集团、下属分子公司及各业务部门的审计工作,包括供应链采购业务审计、销售业务审计等专项审计项目,出具审计报告; 2、针对审计中发现的潜在问题和风险,提出审计建议和意见,并监督被审计单位(或个人)整改方案的落地执行; 3、集团重大采购项目进行评审监督;4、参与集团内控体系的搭建,制度流程优化,提出评审建议或意见;5、完成上级领导交代的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,法律,金融,经济,会计,财务管理,审计等相关专业;2、具有较强的组织协调能力,逻辑思维能力,沟通能力,分析及应变能力及文字功底;3、本科应届生也可以,定居苏州。