【工作内容】- 负责对公司各项业务活动进行合规性审计,确保公司运营符合相关法律法规及内部政策。- 参与制定年度审计计划,并按计划执行财务、运营或项目审计,以评估内部控制的有效性和效率。- 编制审计报告,详细记录审计过程中的发现,并提出改进建议。- 协助解决内外部审计中发现的问题,跟踪整改措施的落实情况。- 与各部门协作,提高公司整体风险管理水平。- 定期向管理层汇报审计结果和风险状况。【任职要求】- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历。- 至少2年以上审计相关工作经验,有四大会计师事务所背景者优先考虑。- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则(IFRS)。- 具备优秀的分析能力、沟通能力和团队合作精神。- 良好的英语读写能力,能够处理英文审计文档。- 具备良好的职业道德和保密意识,能够在高压环境下工作。