一、主要工作职责1.根据年度审计计划,开展经营审计、内部控制审计、经济责任审计及其他各类专项审计;2.负责编制审计报告初稿,与被审计单位及部门沟通审计发现的各项问题,督促、跟踪整改落实情况;3.协助配合外部审计、专项检查、巡视巡查等工作;4.参与公司制度建设、风险评估、控制节点设计、流程梳理等工作,确保业务流程合法合规、有效执行,及时发现业务风险并提出改进建议;5.领导交办的其他工作。二、任职资格:1.本科及以上学历,全日制一本院校毕业,经济、金融、审计、财会等相关专业;2.具备大型企业审计或风险控制8年及以上相关工作经验,熟悉财务、内控管理、法律等专业知识,对内部控制及风险评估有较深的理解及具体实践,具备供应链公司、贸易型企业内审经验者优先。3.具备较强的表达能力及逻辑思维能力,善于沟通协调,具有团队精神;具有中级及以上职称或相关专业资质证书者优先。4.符合健康体检标准。(注:具体薪酬面议)