岗位职责:1、根据集团及公司发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;2、组织开展公司内部审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;3、配合纪检部门开展相关工作;4、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历;2、具有3年以上内部审计工作经验,有事务所审计相关经验;3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;4、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;5、熟练使用office等办公软件、财务操作软件。