岗位职责:1.负责完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2.负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3.负责组织对集团下属公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计;4.负责定期或不定期进行必要的专项审计、专案审计;5.负责对集团及下属公司内部控制规定的健全性、有效性以及风险管理制度进行评审;6.完成领导交办的其他任务。任职要求:1.本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2.年龄45岁及以下,具备5年以上事务所、审计相关工作经验,有进出口贸易行业相关工作经历优先;3.具备中级会计或相当等级职称,具备审计、评估等专业能力,能独立完成内部审计任务;4.能够熟练使用office办公软件、财务信息软件,有驾照优先;5.吃苦耐劳,工作细致认真,有责任心,原则性强,具备良好的学习能力;保密意识强。