招聘条件:1.本科及以上学历,会计、财务管理、审计、经济等相关专业; 2.45周岁以内; 3.具备5年以上企业内部审计及相关工作经历,尤其是国有企业或上市公司的内审经验; 4.精通审计、会计、财务管理、税务等相关专业知识,熟悉国家财经法律法规、政策制度以及行业监管要求,持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)或审计师等专业证书;5.了解企业内部控制理论与实践,掌握内部控制评价的方法和技术,能够对企业内部控制进行有效评估; 6.能够运用风险评估模型和工具,对企业面临的各种风险进行全面、系统的识别和评估,准确判断风险的可能性和影响程度,并提出应对策略;7.具备较强的数据敏感度、分析判断能力和解决问题能力,能够从大量的数据中快速识别异常情况,找出问题的本质和根源,提出合理的建议和措施,并推动问题的解决;8.具有良好的沟通能力和表达能力,能够协调好企业内部以及与被审计单位、外部审计机构、上级单位等各方面的关系。 岗位职责:1.制度建设与规划。拟定并完善企业内部审计制度、流程和标准,确保审计工作规范化、系统化,并根据企业战略和年度经营目标,制定科学合理的年度内部审计计划,并落实计划。2.审计项目管理。组织实施各类审计项目,包括但不限于财务审计、合规审计、内部控制审计、业绩审计、专项审计(如经济责任审计、离任审计、舞弊审计等);对审计过程中发现的问题进行深入分析,挖掘问题根源,提出切实可行的整改建议和管理建议,并起草审计报告;跟踪审计发现问题的整改落实情况,督促被审计单位及时采取有效措施进行整改,确保审计成果得到有效转化;落实上级单位对审计工作的各项要求。3.风险防控与管理。持续关注企业内外部环境变化,及时识别、评估企业面临的各类风险,如财务风险、经营风险、合规风险等,并协助管理层制定相应的风险应对策略。4.团队建设与协作。负责审计团队的日常管理,指导和培训团队成员,提升团队整体素质和业务能力;加强与上级单位和企业内部各部门的沟通与协作,建立良好的工作关系,争取各部门对审计工作的支持与配合;协调处理审计过程中出现的各种问题和冲突,维护企业内部的和谐稳定。5.其他工作。根据需要,组织和配合外部审计机构开展相关审计工作,提供必要的支持和协助;完成上级领导交办的其他工作任务。