招聘条件:1.本科及以上学历,会计、财务管理、审计、经济等相关专业; 2.40周岁以内; 3.具备3年以上企业内部审计及相关工作经历,尤其是国有企业或上市公司的内审经验; 4.熟悉审计、会计、财务管理、税务等相关专业知识,了解国家财经法律法规、政策制度以及行业监管要求,持有注册会计师(CPA)或者国际注册内部审计师(CIA)或审计师等专业证书;5.了解企业内部控制理论与实践,掌握内部控制评价的方法和技术;6.具备一定的数据敏感度和风险预警意识,能够及时发现企业经营管理过程中的异常情况,并进行风险的初步识别和评估;7.具备一定的逻辑思维能力和分析判断能力,能够对审计过程中发现的问题进行初步分析,并提出合理的建议;8.具备一定的沟通协调能力,能够协调好内外部关系。 岗位职责:1.审计项目执行。协助审计高级经理制定年度审计计划和审计项目方案,确保审计工作的有序开展;具体实施审计项目,包括财务审计、内部控制审计、专项审计等,确保审计工作符合企业标准和法规要求;对审计过程中发现的问题进行初步分析和判断,提出审计建议,并协助起草审计报告。2.风险评估与管理。参与企业风险评估工作,协助识别、分析和评估企业面临的各类风险,提出风险应对措施;对审计过程中发现的风险点进行跟踪和监控,确保风险得到有效控制。3.审计整改跟踪。跟踪审计发现问题的整改落实情况,督促被审计单位及时采取有效措施进行整改;定期汇总整改情况并向上级领导汇报。4.团队协作与支持。协助审计高级经理管理审计团队,提升团队整体业务水平;加强与企业内部各部门的沟通与协作,建立良好的工作关系,争取各部门对审计工作的支持与配合。5.其他工作。完成上级领导交办的其他工作任务;协助审计高级经理落实上级单位对审计工作的各项要求。