工作职责:协助部门负责人根据内控计划及临时内审工作安排,编制内控项目实施方案; 协助部门负责人按照项目目标和实施方案,合理安排项目小组成员开展内控工作,在项目开展过程协调对接人,按时、保质完成内控项目; 协助部门负责人按照《企业内部控制基本规范》及配套文件搭建公司内控体系 协助部门负责人对公司内部控制健全及有效性进行监督及评价,对重点采购业务、销售业务、资产管理、资金管理、工程建设等业务事项进行内部控制审计; 协助部门负责人收集、审核内控证据,整理工作底稿,并归档留存; 协助部门负责人起草内控报告并征求被业务相关负责人意见后,将内控报告报送负责人审核; 协助部门负责人将审计报告下发至业务部门,设定整改报告提交日期,督促业务部门提交整改报告; 协助部门负责人在规定的整改纳期内督促被审计单位落实整改,审核整改资料,评价整改完成情况,更新问题整改台账; 负责领导交办的其他工作事项。任职资格:本科及以上学历,3-5年以上大型制造企业内部审计或外部审计相关工作经验,具备财务、审计、内控管理专业知识,具有会计中级、审计中级或CIA证书,能够独立带领团队开展审计项目