岗位职责:1. 负责制订总公司审计管理制度并统筹落实执行;2.对总公司及分子公司财务收支、投资活动、经济效益及其他相关经济活动进行审计监督与评价;3.对总公司及分子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;4.负责指导、监督、检查和评价总公司及分子公司开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理等方面的审计)以及各类专项审计;5.对总公司及分子公司全面预算的编制、执行与控制、考评与激励情况进行审计、分析和评价;6.对公司经营发展战略的事前、事中和事后内控进行监督,评价公司经营发展战略内部控制设计和运行的有效性,预防和控制公司发展战略风险;7.负责对总公司及分子公司主要负责人免去职务离任前的审计;8.定期对总公司及分子公司开展营销环境,战略、组织、系统、效率和职能实施情况的监督、检查。岗位要求:1.本科及以上学历;财务管理、会计、审计学等相关专业;2.具备8年以上大型公司财务审计类或审计事务所工作经验,有制造业背景履历优先;3.精通财务、审计、管理相关知识;4.具备优秀的组织领导能力、沟通协调能力、学习能力、识人知人能力、抗压能力;5.遵守公司的各项规章制度;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有较强的纪律性及团队合作意识;具有良好的职业道德和服务意识,做事细致认真、逻辑思维清晰,原则性强;责任意识,对工作忠诚度高。6.具备高度的责任感,良好的保密意识、全局意识、服务意识;能接受出差。