岗位职责:1、内控审计:对照合同审计存在的问题,对集团所有项目进行年度例行内部审计;2、专项审计:公司决议的专项审计事项进行审计(含项目合同审计);3、对会计资料及其他有关经济资料以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行审计。任职要求:1、财务/审计专业本科及以上学历,30岁以上,***优先;2、有3年以上审计和管理经验,能经常出差;3、具备良好的逻辑思维能力和沟通交流能力;4、熟悉经济法、税法、公司法、民法典经济类等法律法规;5、有编制审计报告的能力。