岗位职责1.根据集团审计工作计划独立开展海外基地的经营业绩审计、流程审计、专项审计等,出具审计报告;2. 独立开展流程合规和法务合规检查,协助建立合规检查体系;3. 及时汇报发现的风险、问题及违规事项,对审计问题提出可行性的解决,并跟踪落实;4.对集团总部各部门的内部控制制度、流程和风险管理进行审核案;5.参与反舞弊项目的调查;6.上级领导交办的其他工作;任职要求:1. 30-45岁,本科及以上,财务、审计类专业。 2. 5年以上光伏行业财务或内控内审工作经验;3. 熟悉内控内审管理制度;4. 熟练操作办公软件及财务软件;5. 有一定沟通协调能力以及内控内审管理能力;6. 注册内审师职称优先。