岗位职责:1、负责集团内部的审计工作,包括财务、合规、流程等方面的审计;2、制定并执行全面的审计计划,确保公司各项业务符合法规和内部控制要求;3、负责实施指定的专项审计工作,检查项目预算、支出和进展情况;4、识别潜在风险和问题,并提出改进建议,协助管理层优化业务流程和控制措施;5、编写审计报告,总结审计结果、发现的问题和建议,并向相关部门提供反馈;任职要求:1、本科及以上学历,财务类、审计类、企业管理类相关专业;2、有2年以上工程审计经验;3、熟悉上市公司内部控制规范,企业内部审计制度;具有企业内控建设经验和反舞弊经验;4、精通财务管理、税务、会计核算、风险管理、合规管理、审计等知识;5、熟悉国家会计、税务、金融等政策;6、能适应出差,具有良好的抗压能力。