岗位职责:1.对检举、揭发事件进行调查、取证、核实及审理工作,对任何损害公司利益、其个人行为造成严重经济损失的行为予以问责,出具调查、处理报告,对触犯法律移交法务部处理;2.组织建立廉政文化体系,包括但不限于建立廉洁制度、设立廉洁举报途径、廉政宣传等等,加强和规范公司廉政建设,促进公司领导干部和工作人员的廉洁自律;3.组织开展廉洁教育培训;4.跟踪审计整改完成情况;5.登记上交礼品;6. 开展对公司各业务模块(各事业部及职能中心)的经营合规审计、重大项目复盘、以及其他专项审计,编制审计方案,发送审计通知,在尽可能避免干扰日常业务运营的情况下有效开展审计活动;7. 对经营过程中遵守相关法规、制度、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性的情况进行合规检查;就被审计单位的业务经营活动和管理活动进行审查;及时、准确、全面编制审计工作底稿,取得审计证据;8. 汇总审计资料及证据,与被审计单位领导人员交换意见,及时完成审计报告的编制,客观、公正的评价被审事项、披露问题;就公司内控体系改进,向管理层提出相应的整改建议和意见,以及决策依据。计划完成率9. 对内部审计中发现的问题进行跟踪后续检查、将后续审计跟踪结果向部门负责人汇报;并对审计过程中发现的违法违规行为出具处罚、处理建议10. 项目审计结束后,及时做好审计资料的整理任职要求:1.统招本科及以上学历,有会计师或审计师职称,有注册会计师、国际注册内审师、CISA资格优先;2.5-8年以上审计、财务、纪检监察等工作经验;3. 有独立办案、并立案经验;4.掌握审计、内部控制和公司治理等相关专业知识,掌握审计业务流程及审计方法;5.熟悉审计、财务、税务、预算等法规和政策; 6具备调查研究、综合分析、职业判断和良好文字表达能力;有独立主持审计项目的经验,并在审计过程中发现问题,提出合理化建议,更佳。