岗位职责:1、协助部门领导负责具体审计项目的实施:参与制定审计方案,开展现场审计工作,编辑工作底稿,进行审计问题整改后续跟进;2、对下属单位进行例行财务审计/内控审计,对单位财务收支、资产管理、经营效益情况等进行检查; 3、对下属单位进行专项流程合规审计,审查各关键环节业务活动,评价流程合规性和执行有效性;4、对单位干部所负经济及管理责任进行审计监督,客观评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制;5、参与公司流程制度优化、业务内控完善的工作,推进公司系统建设。任职要求:1、学历专业:本科学历,会计、审计、财务管理等财务相关专业;2、任职经验:2年以上审计从业经验,事务所工作经验优先;3、思路清晰,有较强的审计敏感性、较强的逻辑思维能力和数据分析能力;4、能适应频繁出差。