岗位职责1、制定企业《年度审计计划》并独立组织实施审计工作;2、完善企业内控审计管理架构,建立有效的内部控制管理及操作风险控制机制;3、根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及本企业的内部控制制度,参与公司重要经营活动的审计工作;4、按审计作业程序开展工作,发现问题、分析原因、提出改善建议、追踪改善进度、评估改善效果,以降低经营管理风险;5、日常监督:对建立与实施内部控制的情况常规、持续的监督检查;6、专项监督:对管理体系适当的部分进行评价,应包含足够的范围、覆盖深度及频率。7、独立完成审计报告并定期向主管汇报,归档审计工作底稿;8、完成领导交办的其他工作。任职资格1、本科及以上学历,财务、法律、审计类相关专业。2、制造业内控/内审工作经验3年以上,或事务所经验5年以上,有CIA或者CPA证书者优先。3、能够独立完成内控审计类工作,具备良好的逻辑思维能力、表达及沟通协调能力,原则性强、具有较强的敬业精神和保密意识;4、对企业内部控制基本规范、企业内部控制应用及评估指引、中国会计准则有比较深刻的理解;5、熟悉上市公司定期报告编制、披露的要求;