1. 执行内部审计项目(财务/运营/流程/专项审计等),包括审计计划、风险评估、审计现场工作、工作底稿、审计发现沟通、审计报告等;2. 及时与内审经理/总监沟通审计项目执行中的相关情况(审计发现、问题、困难等),以保证项目的顺利实施;3. 协助执行内部合规性调查,包括执行访谈、证据收集、完成调查底稿、编制调查报告外部调查机构的对接等;4. 及时跟踪审计发现/调查发现的整改方案的有效落实;5. 参与业务培训,保持持续学习6. 完成内审总监、经理交予的其他工作。1. 具有四大会计师事务所审计5年工作经验(prefer制造业背景)2. 熟悉中国企业会计准则,具有CICPA或其他同等类型注册会计师资格者优先3. 具备良好的英语能力4. 具有较强的逻辑分析能力和书面报告能力5. 具有良好的人际关系处理和沟通能力7. 熟练操作MS office (excel/word/ PowerPoint)8. 能够接受约35%的出差